IMHO.WS

IMHO.WS (http://www.imho.ws/index.php)
-   Обсуждение программ (http://www.imho.ws/forumdisplay.php?f=3)
-   -   1С:Бухгалтерия. Вопросы и ответы (http://www.imho.ws/showthread.php?t=85009)

Murzilka 09.04.2004 12:45

Semchevsky

То, что у тебя кнопки не отображались - похоже просто окно снизу зарезано. Либо разрешение экрана маленькое (во что я не очень верю) Растяни отчет вниз, либо разверни во весь экран.

Конфигурация, для которой будет производится выгрузка, задается в настройках на закладке "Зарплата и бухучет". В позиции "Программа бухучета".

Получается, что ты выгурзил для комплексной, а затащить пытаешься в бухгалтерию... А это совершенно различные вещи. План счетов, конечно, одинаков, а вот все остальное... :)

ЗЫ. Ежели все равно для комплексной делает, закрой и открой отчет, после изменения конфигурации выгрузки. Он ее цепляет только при запуске обработки.

Fatboy 09.04.2004 12:51

Semchevsky
Как уже сказал Murzilka ты просто пытаешься грузить данные в другую конфу. У простой бухии могут быть варианты под упрощенку и бюджет, в комплексной такого нет.

Semchevsky 09.04.2004 14:00

Спасибо. Пошло но не все, пишет "неудачная попытка записи объекта. Выбранный счет является группой ( проводкой, счет 69.3) Порядковый номер объекта в файле :2. Запись проходит но с ошибками. Подскажите что можно сделать и где смотреть ошибки.

Murzilka 09.04.2004 14:09

Semchevsky

Странно... Это говорит о несоответсвии планов счетов в ЗиК и бухгалтерии... (скорее всего проблемы с ЗиК, ИМХО). Т.к. судя по твоему описанию, он выгрузил на счет 69.3 без разбивки по субсчетам. (хотя может быть я чего-то недопонял, и все с точностью до наоборот, т.е. проблемы с бухгалтерией)

Посмотри планы счетов в обоих конфигурациях и обнови ту, где нет субсчетов для 69.3

Semchevsky 09.04.2004 14:27

Скорее всего проблема в ЗиКе, потому что нет субсчетов для 69.3. Как это можно исправить

Murzilka 09.04.2004 14:56

Semchevsky

Лучше вего обновить релиз конфигурации ЗиК.

Наверняка можно как-нибудь и так исправить, но это надо экспериментировать и проверять, а у меня времени нету :(
Тем паче, что придется обработку по выгрузке править... (скорее всего)

Semchevsky 09.04.2004 15:13

Так у меня и так 245 стоит, а последний какой?

Murzilka 09.04.2004 15:32

Semchevsky

245 и есть последняя...
По ходу я тебя обманул слегка :( (поскольку с ЗиК практически не работаю). План счетов он получает от программы в которую будет производится выгрузка. Значит придется выгрузить план счетов из бухгалтерии, а потом затащить его в ЗиК через загрузку данных

Так же, придется подправить шаблоны проводок... Для правильной последующей выгрузки в бухгалтерию... Но на это, так сразу, ничего не напишу... поковыряться надо... Либо у кого-нибудь поумнее меня интересоваться :)

бАлин... Начал дописывать - свет вырубили... Кругом враги :)
Слегка подразобрался. После того как загрузишь новые счета (не знаю можно ли выгрузить только два (точнее, можно-то можно, но вот подгрузятся они или заменят весь старый план счетов ХЗ)) Затем заходишь в "Справочники\Расчет зарлаты\Виды расчетов". Переходишь на закладку "ЕСН и старховые взносы" и правишь бухгалтерские проводки для ТФОМС (69.3.2) и ФФОМС (69.3.1)

Fatboy 10.04.2004 00:11

Semchevsky
Ты на всякий случай проверь релиз бухгалтерии, там при переходе с какого-то на какой-то релиз ;) была обработочка перенос счетов 69. Если она не былоа сделана и выгрузка в ЗиК состоялась - имеешь то, что имеешь. :(

Arkady KILLER 10.04.2004 07:48

Вопрос по 1:С Бухгалтерия 7.7
 
Здравствуйте у меня такая проблема. в Отчётах по расчётам авансовых платежей ЕСН создаётся форма "РАСЧЁТ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ПФР". В этом отчёте показывается сумма авансовых платежей по страховым взносам, хотя на самом деле мы эту сумму не устанавливали. Вопрос, как расчитывается эта сумма авансовых платежей и в какой базе данных её можно просмотреть и отредактировать. Данные находятся в DBF файлах. Прикрепляю файл Расчёт.rar в нём цветом отмечена ячейка. В архиве он в формате xls.

PSyton 11.04.2004 21:04

Есть такой,сожет быть очень тупой вопрос по ЗиК...
Есть бюджетная контора, все в зике вроди бы настроено, во всяком случае начисления зп происходит нормально. Единственный косяк с расчетом отчислений во всякие ФСС, ФФОМС и ТФОМС. В журнале расчета налогов там стоят нули.... Я полагаю что это косяк с бухгалтерскими прводками, в смысле я где-то не те счета поставил... Бухгалтер ничерта не понимает в 1С и я не могу от него добиться какие проводки и на какие виды расчетов сделать, чтобы все эти отчисления считались...
Может кто в состоянии пролить свет на это дело?

Fatboy 11.04.2004 22:39

pvs
Должен быть документ "расчет налогов с ФОТ" и кроме всего нужно выполнить расчет этих налогов. Навскидку при расчете зряплаты есть закладка про расчет налогов.

Добавлено через 1 минуту:
pvs
А про счета ты зря! Зик со счетами не работает. Это сказалось бы при выгрузке и нигде более.

Semchevsky 12.04.2004 06:59

У меня релиз 245, я его сразу ставил. А можно с этим счетом 69 что-то сделать?
У меня нет субсчетов 69.3.1 и 69.3.2, а есть только 69.3
Может их можно как-то подгрузить?

STOlet 12.04.2004 08:03

Если есть тут бухи, то вопрос к ВАМ!
Как правильно провести НДС по затратам, если выручки нет?
1.Вообще не выделять.
2. Выделить и отнести на прочие расходы(скажем операционные)
3. Сделать отложенными и провести потом, когда выручка будет.
3. Что при этом показать в Декларации.
НДС к возмещению приличный и терять его не хотелось бы!!!

Добавлено через 7 минут:
Semchevsky!
Я вообще не понял, если нет счетов как же ты вообще настраивал шаблоны проводок?
Думаю тебе пока не поздно надо:
Сохраниться, и попробовать заново выгрузить план счетов из 1с.Бух 456(457),убедиться что счета появились проверив шаблоны проводок(их наличие) и перепровести начисления.

Semchevsky 12.04.2004 08:54

Я ничего из Бух. не выгружал. Сразу ставили Бух и ЗиК, и начали работать в ЗиК. Подскажите подробнее как выгрузить мне сейчас планы счетов в ЗиК?
И еще вопрос по Бух- Акт ввода в эксплуатацию. Весь заполнен. Пытаюсь ОК. Вопрос: Провести документ -ОК. Ответ Документ не проведен. Недостаточно расходов по счету 08.3
Хотя обороты есть и по Д-ту и по К-ту данного счета. Что не правильно делаем?

Aleff 12.04.2004 08:58

STOlet

Порядок списания НДС зависит от того, какая у тебя реализация: с НДС или без или ты на упрощенке.
Общий случай - с НДС. Если материалы, услуги и т.д., формирующие затраты, получены и оплачены, смело включай в декларацию, даже если нет реализации за этот период (основное условие - затраты должны уменьшать налогооблагаемую прибыль).
Если у тебя упрощенка - НДС также списывается в затраты.

Такая ситуация, как у тебя, получается, когда пр-тие купило и получило материалы для производства, но само производство еще не начала или товар уже произведен, но еще не продан. Поверь, это вполне рядовая ситуация, которую ИМНС встречает достаточно часто и на особый контроль не берет.

STOlet 12.04.2004 09:44

Semchevsky!
1. 1С.Бух-Сервис-Обмен данными-Выгрузкав ЗИК!
Там выбрать все счета, в настройках выбрать правило и файл выгрузки.
Потом а 1С.ЗИК -Сервис-Обмен-Загрузка данных.
Все счета должны перенестись!
2. Откуда по сч. 08.3 кредитовые проводки??? Руками что ли сделаны?? Они возникают именно после ввода в эксплуатацию!!!

Semchevsky 12.04.2004 12:37

STOlet
Спасибо!!! С этим вопросом разобрались. Есть еще один по БУХ : Модернизация . Пытаюсь ОК. Вопрос: Провести документ -ОК. Ответ Документ не проведен. Недостаточно расходов по
внеоборотному активу "ХХХХХХХ" на счете Н01.09. Как этот счет формируется или как его сформировать

Fatboy 12.04.2004 19:38

Semchevsky

Цитата:

внеоборотному активу "ХХХХХХХ" на счете Н01.09. Как этот счет формируется или как его сформировать
Проверь документы поступления. Счет НХХ.ХХ. является счетом налогового учета, проверь как установлен флаг ведения налогового учета.

Aleff 13.04.2004 06:39

Проверять один только флаг ведения налогового учета правомерно только для вновь созданных предприятий, которые начали вести БУ в конфигурации, формирующей НУ одновременно с БУ. В этом случае:
- проверить, установлен ли флаг ведения НУ одновременно с БУ
- перепровести документы поступления за периоды, предшествующие установке конфигурации с одновременным формированием БУ и НУ. Если флага не было, то за все периоды.
- если Бухгалтерию 1С применили для и ранее действовавшего предприятия (действовавшего до установки программы), вручную сформировать начальные остатки по счетам НУ на дату ввода этих остатков по БУ.

или

если налоговый учет ведется с 01.01.2004, а на предыдущие периоды забили:
- проверить, установлен ли флаг ведения НУ одновременно с БУ
- вручную сформировать начальные остатки по счетам НУ на 31.12.2003

Semchevsky 13.04.2004 07:10

Спасибо за помощь!!!!:yees:

Arkady KILLER 13.04.2004 13:43

Вложений: 1
ASol

У меня такая проблема!!! В журнале-ордере по субконто в конечном остатке не разворачивает конечное сальдо в колонке Дебет (Итого) там пусто.
Счёт 60.14 с параметрами Активно-пассивный, Субконто1=Контрагенты и Субконто2=Договоры. При формировании ставлю дата 1.03.04 по 31.03.04, затем галочку данные по субсчетам, затем развернутые и группы. Я прикреплю вложенный файл в формате xls он будет запакованный. Помоги пожалуйста. Ответ направляй сюда arkan@ngs.ru :confused:

STOlet 14.04.2004 08:22

Ребята, кто уже делал отчет по прибыли за 1-й квартал?
В декларации теперь, если есть убыток, то запись выводится с минусом и красного цвета!!! Так и у должно быть???

Semchevsky 14.04.2004 08:24

Aleff
"если налоговый учет ведется с 01.01.2004, а на предыдущие периоды забили:
- проверить, установлен ли флаг ведения НУ одновременно с БУ
- вручную сформировать начальные остатки по счетам НУ на 31.12.2003"

Подскажи в каких настройках смотреть установлен ли флаг

STOlet 14.04.2004 08:29

Semchevsky!
Поставь в КОНСТАНТАХ, там это есть!

Semchevsky 14.04.2004 09:04

Не могу найти Константы в Бух, подскажи в каком меню искать

STOlet 14.04.2004 09:11

Операции-Константы-Способ ведения налогового учета!
Не забудь поставить сначала дату на 31.12 2003 г.!

ASol 14.04.2004 09:45

Цитата:

STOlet:
Ребята, кто уже делал отчет по прибыли за 1-й квартал?
В декларации теперь, если есть убыток, то запись выводится с минусом и красного цвета!!! Так и у должно быть???
Так теперь будет во всех новых формах, с минусом и красного цвета!

STOlet 14.04.2004 09:51

ASol!
Спасибо, успокоил душу, а равпечатывать что тоже в цвете?

ASol 14.04.2004 09:58

STOlet
Ага, всем срочно бежать покупать цветные лазерные принтеры :p

А вообще отрицательная сумма должна ставиться с минусом и в скобках, по правилам.

STOlet 14.04.2004 10:03

ASol!

Цитата:

А вообще отрицательная сумма должна ставиться с минусом и в скобках, по правилам
Вообще так раньше сама прога выводила на печать(в скобках) теперь этого нет-есть красное отрицательное число! Вопрос-это правильно, или править руками???

Semchevsky 14.04.2004 15:03

По основным средствам в Бух есть два вопроса
1. Почему не выводит краткую характеристику объекта в карточках учета, хотя в справочниках она набита?
2.Почему, если дата ввода в эксплуатацию объекта (напр. 01.01.01) фактический износ показывает всего 3 месяца, а сумму износа показывает правильно. Где у меня ошибка?

И еще один вопрос в карточке №ОС-6 в сведениях об объекте нет срока полезного использования, хотя в справочнике все есть?

Добавлено через 2 часа и 39 минут:
Появился еще вопрос : Начисления амортизации и погашение стоимости. Не проводит документ.Выдает отчет. Балок-гараж (способ начисления амортизации: линейный способ) На начало месяца балансовая стоимость 30000, амортизация для целей бухгалтерского учета 18692,40 , остаточная стоимость 11307,60. Что это значит и почему не проводит документ?

Fatboy 14.04.2004 23:01

Semchevsky
Есть такая какость - история значения! проверь справочник ОС.

Smoker 16.04.2004 08:36

А есть среди нас (кроме меня) Кто занимается АВТОМАТИЗАЦИЕЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и торговым оборудованием таким как: ФР, Сканеры Штрих-кода, ТСД и т.д.

Охота пообщатся на данную тему и обсудить наработки!
;)

Murzilka 16.04.2004 10:25

Smoker

Занимался... Давно правда, в 2001 году. Но кой-чего еще помню, может даже чего-нибудь умное смогу сказать :)

Smoker 16.04.2004 11:25

Murzilka
Ну как тебе сказать... :) Хотел пообсуждать отличия конфигураций.
Например: Штрих-М Торговое предприятие и Торговля и склад.
Или услышить реальное сравнение Астор: Торговый дом и 1С Торговля и склад.

Ну и т.д. :)

Murzilka 16.04.2004 12:30

Smoker

Про Астор - ничего не скажу - не видел даже. А со Штрих-М столкивался. Гадость была - наижутчайшая. С одной стороны - все вроде для человека сделано. Но сделано человеком которому работать с этой конфигурацией не придется :(. И документы вроде заполняются без проблем, все ясно, понятно, просто. И отчетность вполне... Но толи с защитой от дурака перемудрили, толи вообще не делали (человеческий фактор вообще не учитывался). Двевочки на складе так мудрили с приходными и расходными, что проще было застрелиться, чем разбраться - чего наделали. Списание - вообще ни к черту было. После инвентаризации обнаружилось, что чего-то нехватает, что-то в излишке (как обычно). Провожу документ "Инвентаризация", то что нормально сошлось - нормально и осталось, а вот все остальное - кто в лес, кто по дрова... Если меняется цена товара, то в торговом зале бардак получался. Точно не помню, но, кажется, кассы били по старой цене, пока не заканчивался товар со старой ценой... В общем много проблем было софтовых... Зато с железом - никаких :)) Но это слабое утешение...

Сейчас - не знаю. Может исправились, может нет... Смотреть надо. И не просто на конфу, а поработать с ней хотя бы пару недель...

Smoker 16.04.2004 13:48

Murzilka
Да не... :) Штрих М я тоже видел.
Ща она очень похожа на 1С торговлю. Хотя местами просто перемудрили...
Меня интересуют именно функци работы с ТО.
То есть допустим кто нибудь писал функции работы с ШтрихМастером (дисконтные карты, транзакциями, единицы измерения) в 1С торговля.
Или работа с ТСД Сайфером, или Оптиконом. :)
То есть именно специализированные вопросы. :)

Fatboy 17.04.2004 01:23

Вопрос работающим с ПУБ.
Не проходит свертка базы по регистрам МестаХранения и Партии (Продукция). Скорее всего ошибка синтаксиса, так как на 20 релизе работало, на 21 отказывается. Буду рад услышать квалифицированное мнение.

Smoker 20.04.2004 08:56

Нарыл ссылу. ИМХО интересна всем будет.
http://www.sinor.ru/~my1c/knowhow.html


Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.